|
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
KZFA/20110901_FAN_EK |
14.11.2011 |
Poskytovanie stravných kupónov |
Le Cheque dejeuner s.r.o. |
31396674 |
|
Detail |
Zmluva Iná |
KC2 |
14.7.2014 |
Zmluva o bežnom účte na predfinancovanie projektu Komunitného centra. |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
|
Detail |
Zmluva Iná |
KC1 |
14.7.2014 |
Zmluva o bežnom účte na refundáciu projektu Komunitného centra. |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
FV 12_2021 |
24.1.2022 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac december 2021 |
Počet faktúr celkom: 33 |
|
3 444,78 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FV 11_2021 |
28.12.2021 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac november 2021 |
Počet faktúr celkom: 2 |
|
8,30 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FV 03-2022 |
11.4.2022 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac marec 2022 |
Počet faktúr celkom: 19 |
|
13 395,35 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FV 02-2022 |
16.3.2022 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac február 2022 |
Počet faktúr celkom: 1 |
|
150,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FV 01_2022 |
28.2.2022 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac január 2022 |
Počet faktúr celkom: 3 |
|
1 898,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FV - 007_2021 |
24.8.2021 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac júl 2021 |
Počet faktúr celkom: 34 |
|
5 430,53 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
FV - 006_2021 |
24.8.2021 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac jún 2021 |
Počet faktúr celkom: 17 |
|
12 269,81 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FD 149-011 |
28.6.2011 |
Stavebné práce - projekt |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36 168 335 |
279 588,56 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FD 141 - 011 |
28.6.2011 |
Externý manažment projektu - monitoring |
Ľubovnianska regionálna rozvojová agentúra |
|
1 925,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FD 140-011 |
28.6.2011 |
Externý manažment projektu - finančný |
Ľubovnianska regionálna rozvojová agentúra |
|
2 160,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FD 138-011 |
28.6.2011 |
Stavebný dozor - telocvičňa |
CAPANNA, s.r.o. |
43 943 349 |
1 361,10 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FD 12_2021 |
24.1.2022 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2021 |
Počet faktúr celkom: 45 |
|
34 267,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FD 128-011 |
28.6.2011 |
Dodávka plynu |
SPP, a. s. Bratislava |
|
1 718,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FD 11_2021 |
28.12.2021 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2021 |
Počet faktúr celkom: 27 |
|
16 516,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FD 03-2022 |
11.4.2022 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac marec 2022 |
Počet faktúr celkom: 29 |
|
21 799,11 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FD 02-2022 |
16.3.2022 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2022 |
Počet faktúr celkom:25 |
|
11 416,77 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FD 01_2022 |
28.2.2022 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2022 |
Počet faktúr celkom:34 |
|
20 083,01 EUR |