| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Zmluva Iná |
06-08-2023 |
7.8.2023 |
Dar - príspevok na Kultúrne leto 2023. |
Din - Stav s. r. o. |
45573409 |
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
09-08-2023 |
8.8.2023 |
Dar - príspevok na Kultúrne leto 2023. |
EURONIG, s. r. o. |
36513270 |
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
16-08-2023 |
6.9.2023 |
Dar - príspevok na kultúrne leto 2023 |
LASACHI s.r.o. |
46545727 |
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
20-01-2024 |
29.1.2024 |
Dar |
AGROfarma HRIC s.r.o. |
52949524 |
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
27-01-2024 |
29.1.2024 |
Dar |
KREATEL s.r.o. |
51662515 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025017 |
17.7.2025 |
Hudobné vystúpenie na kultúrne podujatie ,,Kultúrne leto 2025" |
FS Oľšovianka |
55535755 |
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
14-07-2025 |
23.7.2025 |
Dar |
Ing. Michal Knapík |
42237394 |
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
15-07-2025 |
23.7.2025 |
Dar |
EURONIG s.r.o. |
36513270 |
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
08-07-2025 |
25.7.2025 |
Dar |
KREATEL s.r.o. |
51662515 |
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
12-07-2025 |
25.7.2025 |
Dar |
KRYSMOS s.r.o. |
45457662 |
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
17-07-2025 |
6.8.2025 |
Dar |
AGROfarma HRIC s.r.o. |
52949524 |
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02-08-2018 |
1.8.2018 |
Jednorazové účinkovanie na kultúrnom podujatí konanom dňa 29.7.2018 v Ľubotíne. |
David Šablatúra |
|
198,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24-08-2018 |
27.8.2018 |
Jednorázové účinkovanie na kultúrnom podujatí "Magnificat 2018" |
Dávid Šablatúra |
|
198,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2025015 |
17.7.2025 |
Výmena zasklenia v budove PLC. |
FAHRO s.r.o. |
51258366 |
184,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
07-07-2018 |
30.7.2018 |
Spoločné verejné obstarávanie dodávok elektrickej energie. |
Komunál - Servis, s. r. o. |
51115026 |
180,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
08-07-2018 |
30.7.2018 |
Spoločné verejné obstarávanie dodávok plynu. |
Komunál - Servis, s. r. o. |
|
180,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01-03-2021 |
2.3.2021 |
Nakladanie s komunálnym odpadom - šatstvom na území obce Ľubotín. |
Ľubomír Ludvik WINDOORS |
37655264 |
180,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
09-01-2024 |
25.1.2024 |
Dar |
Ján Mrug ml. |
43385401 |
180,00 EUR |
| Detail |
Zmluva - dodatok |
09-12-2024 |
7.2.2025 |
Dodatok č. 1 |
Welmont s.r.o. |
52323676 |
170,76 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
11_2023_FV |
4.12.2023 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac november 2023 |
Počet faktúr: 2 |
|
155,00 EUR |