|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Iná |
02-12-2024 |
13.12.2024 |
Dohoda §54, Podpora udržania pracovných návykov 3 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
1 017,36 EUR |
Detail |
Zmluva - dodatok |
03-12-2024 |
16.12.2024 |
Dodatok č. 2 |
Ing. Mgr. Vadinová Hedviga |
31290205 |
2 000,00 EUR |
Detail |
Zmluva Poistná |
04-12-2024 |
18.12.2024 |
Úrazové poistenie pre projekt Podpora udržiavania pracovných návykov PUPN 3 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
80,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
05-12-2024 |
19.12.2024 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
Detail |
Zmluva - dodatok |
06-12-2024 |
19.12.2024 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
Detail |
Zmluva - dodatok |
07-12-2024 |
19.12.2024 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
Detail |
Zmluva Dotačná |
01-01-2025 |
8.1.2025 |
Úprava práv a povinností Zmluvných strán pri poskytnutí podpory z Fondu formou Dotácie... |
Environmentálny fond |
30796491 |
14 850,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2025001 |
13.1.2025 |
Fotografovanie na Trojkráľovú veselicu. |
Lukáš Molnár |
46143882 |
300,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2025002 |
13.1.2025 |
Rozbor vody |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
36500968 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2025003 |
16.1.2025 |
Supervízia pre Komunitné centrum 2025 |
Mgr. Marián Fečo |
56025645 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2025004 |
16.1.2025 |
Výmena gumenej podlahy v budove Zdravotného strediska. |
Ján Havrila |
43793070 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02-01-2025 |
22.1.2025 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
12025 |
23.1.2025 |
Páska do písacieho stroja |
ELITOM, s.r.o. |
45894469 |
17,41 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
12_2024_FV |
23.1.2025 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac december 2024 |
Počet faktúr: 33 |
|
2 325,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12_2024_FD |
23.1.2025 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2024 |
Počet faktúr: 53 |
|
32 976,73 EUR |
Detail |
Zmluva Iná |
03-01-2025 |
28.1.2025 |
Zmluva o servise |
VELCON spol. s .r.o. |
36056677 |
|
Detail |
Zmluva Iná |
01-11-2024 |
28.1.2025 |
Dohoda o prevode práv a povinností stavebníka |
Súkromné osoby |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2025005 |
30.1.2025 |
Oprava vežových hodín |
IVAK ZVONY, s.r.o. |
54896142 |
2 550,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2025006 |
30.1.2025 |
Hudobné vystúpenie na Kultúrne leto 2025 |
Spevácky súbor Tarnavčan |
42252253 |
400,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
08-01-2025 |
31.1.2025 |
Kúpna zmluva na nákup a dodávku komunálnej techniky |
Jaroslav Pavlík AGRO-TECH |
48165671 |
21 352,80 EUR |