|  | Typ | Číslo  | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | 
 
    
 
     
    
      | Detail | Zmluva Dodávateľská | 44 613 393-3 | 10.3.2014 | Dodávka tovarov (domáce spotrebiče) pre Komunitné centrum v Ľubotíne | Sunrise Group s.r.o. | 44 613 393 | 5 335,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Zmluva Dodávateľská | 44 613 393-3 | 10.3.2014 | Dodávka tovarov (gastro vybavenie) pre Komunitné centrum v Ľubotíne | Sunrise Group s.r.o. | 44 613 393 | 3 175,43 EUR | 
  
    
      | Detail | Zmluva Dodávateľská | 44 613 393-2 | 10.3.2014 | Dodávka tovarov (interiérové vybavenie) pre Komunitné centrum v Ľubotíne | Sunrise Group s.r.o. | 44 613 393 | 21 992,35 EUR | 
  
    
      | Detail | Zmluva Dodávateľská | 44 613 393-1 | 10.3.2014 | Dodávka tovarov (IKT) pre Komunitné centrum v Ľubotíne. | Sunrise Group s.r.o. | 44 613 393 | 4 493,00 EUR | 
  
    
      | Detail | Zmluva Poistná | 31 595 545 | 11.10.2013 | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas dobrovoľníckych služieb. | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31 595 545 | 6,64 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 11/2016 | 21.2.2017 | Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2016. | Počet faktúr celkom: 30 |  | 12 340,76 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 10/2015 | 11.11.2015 | Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2015. | Počet faktúr celkom: 40 |  | 796 999,45 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 09/2017 | 14.11.2017 | Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2017 | Počet faktúr celkom: 24 |  | 11 992,28 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 09/2016 | 17.10.2016 | Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2016. | Počet faktúr celkom: 22 |  | 11 194,26 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 07/2016 | 17.10.2016 | Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2016. | Počet faktúr celkom: 23 |  | 22 068,58 EUR | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 05/2015 | 15.6.2015 | Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2015. | Počet faktúr celkom: 28 |  | 112 865,39 EUR | 
  
    
      | Detail | Zmluva Nájomná | 05-06-2017 | 1.8.2017 | Prenájom pozemku na parcele C KN č. 755/95 o výmere 507 m2. | Mgr. Michal Dic |  |  | 
  
    
      | Detail | Faktúra došlá | 04/2017 | 12.5.2017 | Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2017. | Počet faktúr celkom: 22 |  | 12 172,25 EUR | 
  
    
      | Detail | Zmluva Iná | 00641219-DEN-NAR | 12.2.2013 | Spolupráca pri usporiadaní verejnej finančnej zbierky "Deň narcisov". | Liga proti rakovine Slovenskej republiky | 00641219 | 0,00 |