|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva - dodatok |
05-04-2024 |
22.4.2024 |
Dodatok č. 8 k poistnej zmluve 4419011717 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
2 022,53 EUR |
Detail |
Zmluva Dotačná |
PHZ-OPK1-2013-0022 |
22.11.2013 |
Dotácia zo štátneho rozpočtu SR - z kapitoly Ministerstva vnútra. |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
2 100,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
04_2023_FV |
5.5.2023 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac apríl 2023 |
Počet faktúr celkom: 5 |
|
2 124,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
FD 140-011 |
28.6.2011 |
Externý manažment projektu - finančný |
Ľubovnianska regionálna rozvojová agentúra |
|
2 160,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01-08-2022 |
3.8.2022 |
Zabezpečenie procesu VO pre projekt: "Zvýšenie triedenia odpadov v obci Ľubotín". |
Ledas, s.r.o. |
35886609 |
2 160,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1/2019 |
14.2.2019 |
Prehľad vystavených objednávok za rok 2018 |
Počet objednávok celkom: 26 |
|
2 195,60 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
10_2024_FV |
5.11.2024 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac október 2024 |
Počet faktúr: 3 |
|
2 289,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
12_2024_FV |
23.1.2025 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac december 2024 |
Počet faktúr: 33 |
|
2 325,61 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
10_2023_FV |
3.11.2023 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac október 2023 |
Počet faktúr: 5 |
|
2 325,75 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
07-2022_FV |
10.8.2022 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac júl 2022 |
Počet faktúr celkom: 4 |
|
2 350,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
04_2024_FV |
3.5.2024 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac apríl 2024 |
Počet faktúr: 8 |
|
2 358,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
03-04-2021 |
12.4.2021 |
Procesy verejného obstarávania pre projekt: Miestne komunikácie v rómskej osade - Obec... |
LEDAS, s.r.o. |
35886609 |
2 388,00 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
12_2022_FV |
27.1.2023 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac december 2022 |
Počet faktúr celkom: 34 |
|
2 398,37 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
09-11-2021 |
19.11.2021 |
Zabezpečenie procesu VO pre projekt: Rozšírenie kanalizácie do rómskej osady. |
LEDAS, s.r.o. |
35886609 |
2 400,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01-09-2023 |
8.9.2023 |
Zmluva o poskytovaní služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti |
Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti |
52839052 |
2 400,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
MZ č. 01-2013 - OrimTend |
21.6.2013 |
Inžiniersko-technické práce – výkon činnosti stavebného dozoru. |
Orim-Tender, s. r. o |
44 689 454 |
2 500,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2025005 |
30.1.2025 |
Oprava vežových hodín |
IVAK ZVONY, s.r.o. |
54896142 |
2 550,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
1/2020 |
21.2.2020 |
Prehľad vystavených objednávok za rok 2019 |
Počet objednávok celkom: 23 |
|
2 612,68 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
04_2025_FV |
2.5.2025 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac apríl 2025 |
Počet faktúr: 4 |
|
2 616,56 EUR |
Detail |
Zmluva Iná |
3-12-2013 |
30.12.2013 |
Prevod vlastníckeho práva k pozemkom - parcely č. CKN 60/2 a CKN 79. |
Peter Leškovský a Eva Leškovská |
|
2 692,50 EUR |