|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva - dodatok |
12-12-2024 |
7.2.2025 |
Zmena článku č. IV., bod 1. pôvodnej zmluvy |
Krafčíková Mária |
40319890 |
97,82 EUR |
Detail |
Zmluva - dodatok |
13-12-2024 |
7.2.2025 |
Zmena článku č. IV., bod 1. pôvodnej zmluvy |
Dufalová Alena |
40319415 |
100,83 EUR |
Detail |
Zmluva - dodatok |
14-12-2024 |
7.2.2025 |
Zmena článku č. IV., bod1. pôvodnej zmluvy |
Lenka Galuščáková |
56592876 |
93,19 EUR |
Detail |
Zmluva - dodatok |
15-12-2024 |
7.2.2025 |
Zmena článku č. IV., bod 1. pôvodnej zmluvy |
Súkromná spojená škola, Biela voda |
51076438 |
393,91 EUR |
Detail |
Zmluva - dodatok |
16-12-2024 |
7.2.2025 |
Zmena článku č. IV., bod 1. pôvodnej zmluvy |
ELIXÍR, s.r.o. |
31657427 |
399,14 EUR |
Detail |
Zmluva - dodatok |
17-12-2024 |
7.2.2025 |
Zmena článku IV., bod 1. pôvodnej zmluvy |
VV GYN, s.r.o. |
45277192 |
243,23 EUR |
Detail |
Zmluva Dotačná |
05-01-2025 |
6.2.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Jednota dôchodcov na Slovensku, Základná organizácia v Ľubotíne |
008970193537 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dotačná |
07-01-2025 |
6.2.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie |
Občianske združenie PIROHAĽE |
56027451 |
500,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
08-01-2025 |
31.1.2025 |
Kúpna zmluva na nákup a dodávku komunálnej techniky |
Jaroslav Pavlík AGRO-TECH |
48165671 |
21 352,80 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2025005 |
30.1.2025 |
Oprava vežových hodín |
IVAK ZVONY, s.r.o. |
54896142 |
2 550,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2025006 |
30.1.2025 |
Hudobné vystúpenie na Kultúrne leto 2025 |
Spevácky súbor Tarnavčan |
42252253 |
400,00 EUR |
Detail |
Zmluva Iná |
03-01-2025 |
28.1.2025 |
Zmluva o servise |
VELCON spol. s .r.o. |
36056677 |
|
Detail |
Zmluva Iná |
01-11-2024 |
28.1.2025 |
Dohoda o prevode práv a povinností stavebníka |
Súkromné osoby |
|
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
12025 |
23.1.2025 |
Páska do písacieho stroja |
ELITOM, s.r.o. |
45894469 |
17,41 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
12_2024_FV |
23.1.2025 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac december 2024 |
Počet faktúr: 33 |
|
2 325,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12_2024_FD |
23.1.2025 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2024 |
Počet faktúr: 53 |
|
32 976,73 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02-01-2025 |
22.1.2025 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
35815256 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2025003 |
16.1.2025 |
Supervízia pre Komunitné centrum 2025 |
Mgr. Marián Fečo |
56025645 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2025004 |
16.1.2025 |
Výmena gumenej podlahy v budove Zdravotného strediska. |
Ján Havrila |
43793070 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
2025001 |
13.1.2025 |
Fotografovanie na Trojkráľovú veselicu. |
Lukáš Molnár |
46143882 |
300,00 EUR |