|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
03-03-2024 |
19.3.2024 |
Rekonštrukcia zábradlia v polyfunkčnom centre Ľubotín |
SIMA plus Krompachy, s.r.o. |
47426136 |
30 094,64 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
02-03-2024 |
15.3.2024 |
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z... |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
|
Detail |
Zmluva - dodatok |
01-03-2024 |
6.3.2024 |
Dodatok č.7 k poistnej zmluve 4419011717 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
1 911,02 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
02_2024_FV |
4.3.2024 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac február 2024 |
Počet faktúr: 19 |
|
12 183,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
02_2024_FD |
4.3.2024 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2024 |
Počet faktúr: 41 |
|
29 307,45 EUR |
Detail |
Zmluva Dotačná |
08-02-2024 |
28.2.2024 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt č. 401406DMC1 s názvom:... |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
164 805,78 EUR |
Detail |
Zmluva Dotačná |
01-02-2024 |
23.2.2024 |
Finančná dotácia na nákup zdravotníckych pomôcok |
Spišská katolícka charita |
35514221 |
100,00 EUR |
Detail |
Zmluva - dodatok |
07-02-2024 |
20.2.2024 |
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. 10/2023 |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36168339 |
552 740,89 EUR |
Detail |
Zmluva Iná |
05-02-2024 |
15.2.2024 |
Dar |
DIN - STAV SK s.r.o. |
45573409 |
90,00 EUR |
Detail |
Zmluva Iná |
06-02-2024 |
15.2.2024 |
Dar |
Eva Diňová |
44335059 |
20,00 EUR |
Detail |
Zmluva Iná |
04-02-2024 |
9.2.2024 |
Otvorenie a vedenie bežného účtu pre projekt ,,Miestne občianske a preventívne služby v obci... |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
12_2023_FD |
9.2.2024 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2023 |
Počet faktúr: 67 |
|
105 039,05 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
12_2023_FV |
9.2.2024 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac december 2023 |
Počet faktúr: 1 |
|
125,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
01_2024_FD |
9.2.2024 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac január 2024 |
Počet faktúr: 16 |
|
11 238,30 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
01_2024_FV |
9.2.2024 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac január 2024 |
Počet faktúr: 37 |
|
4 536,80 EUR |
Detail |
Zmluva Dotačná |
04-01-2024 |
7.2.2024 |
Finančná dotácia na prevádzku Domu sv. Anny v St. Ľubovni v roku 2024 |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
150,00 EUR |
Detail |
Zmluva Iná |
03-01-2024 |
7.2.2024 |
Finančný príspevok na poskytovanú sociálnu službu v zariadení pre seniorov. |
Arcidiecézna charita Košice |
35514027 |
300,00 EUR |
Detail |
Zmluva Iná |
02-01-2024 |
31.1.2024 |
Finančný príspevok na poskytovanú sociálnu službu v zariadení pre seniorov. |
GABRIELA n.o. |
37886983 |
|
Detail |
Zmluva Iná |
37-01-2024 |
30.1.2024 |
Dar |
JP-Mannschaft s.r.o. |
52731413 |
100,00 EUR |
Detail |
Zmluva Iná |
38-01-2024 |
30.1.2024 |
Dar |
Martina Hudáková |
|
25,00 EUR |