| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
05_2024_FD |
4.6.2024 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2024 |
Počet faktúr: 30 |
|
20 808,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
05_2023_FV |
14.6.2023 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac máj 2023 |
Počet faktúr celkom: 1 |
|
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05_2023_FD |
14.6.2023 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2023 |
Počet faktúr celkom: 23 |
|
17 207,26 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
05_10_202 |
28.10.2020 |
Pristúpenie Obce Jarabina ku Spoločnému školskému úradu Ľubotín. |
Obec Jarabina |
00329932 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
05D-12-2021 |
31.12.2021 |
Dodatok č. 1 - Zmena Zmluvy v zmysle čl. IV, bod 6.24. |
DANOVA SK s.r.o. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
05/217 |
13.9.2017 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2017. |
Počet faktúr celkom: 26 |
|
23 117,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05/2020 |
19.6.2020 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2020 |
Počet faktúr celkom: 24 |
|
15 148,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05/2019 |
26.9.2019 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2019. |
Počet faktúr celkom: 24 |
|
23 893,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05/2018 |
19.6.2018 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2018 |
Počet faktúr celkom: 28 |
|
9 475,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05/2016 |
17.10.2016 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2016. |
Počet faktúr celkom: 31 |
|
16 273,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05/2014 |
6.6.2014 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2014. |
Počet faktúr celkom: 28 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
05/2013 |
6.6.2013 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2013. |
Počet faktúr celkom: 29 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
05/2012 |
31.5.2012 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2012. |
Počet faktúr celkom: 28 |
|
|
| Detail |
Zmluva Iná |
05/07/2018 |
18.7.2018 |
Správa majetku - Areál futbalového ihriska |
Telovýchovná jednota Sokol Ľubotín |
42081939 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
05-2022_FV |
15.6.2022 |
Prehľad vyšlých faktúr za mesiac máj 2022 |
Počet faktúr celkom: 1 |
|
125,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
05-2022_FD |
15.6.2022 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2022 |
Počet faktúr celkom:28 |
|
34 793,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
05-12-2024 |
19.12.2024 |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
05-12-2023 |
20.12.2023 |
Zmluva o dodávke plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
05-12-2021 |
31.12.2021 |
Stavebné práce v rámci realizácie projektu: „Zvýšenie kapacity materskej školy v... |
DANOVA SK s.r.o. |
47 427 761 |
461 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Iná |
05-12-2020 |
15.12.2020 |
Poskytnutie koncových zariadení (SIM karta) pre sčítanie obyvateľstva v r. 2021. |
Slovenská republika - Štatistický úrad SR |
00166197 |
|