|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
Detail |
Faktúra došlá |
06/2019 |
26.9.2019 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac jún 2019. |
Počet faktúr celkom: 40 |
|
50 429,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/2017 |
26.2.2018 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2017 |
Počet faktúr celkom: 40 |
|
50 180,50 EUR |
Detail |
Zmluva Dotačná |
06-11-2021 |
18.11.2021 |
Dotácia z PSK na projekt "Turistický chodník - I. etapa". |
Prešovský samosprávny kraj |
|
50 000,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
05-01-2017 |
17.2.2017 |
Realizácia stavby: "Rozšírenie separovaného zberu v obci Ľubotín". |
BD Plus s.r.o. |
45633681 |
49 945,90 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
09-12-2017 |
4.1.2018 |
Sklolaminátový kontajner na Bio odpad (47ks) a kontajner vaňový 7 m3 (6ks). |
SIMA plus Krompachy, s.r.o. |
47426136 |
49 338,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11/2015 |
9.6.2016 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2015. |
Počet faktúr celkom: 25 |
|
47 954,01 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
05-04-2021 |
23.4.2021 |
Zhotovenie diela: "Ľubotín Dažďová kanalizácia". |
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad |
36 168 335 |
47 822,41 EUR |
Detail |
Zmluva Dotačná |
07-05-2017 |
2.6.2017 |
Stanovenie podmienok pri poskytnutí finančného príspevku na realizáciu spoločného... |
Prešovský samosprávny kraj |
|
44 001,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
09/2019 |
21.2.2020 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac september 2019. |
Počet faktúr celkom: 22 |
|
41 460,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/2016 |
21.2.2017 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2016. |
Počet faktúr celkom: 44 |
|
40 755,60 EUR |
Detail |
Zmluva Iná |
01 |
16.6.2011 |
Podmienky, za akých Obec Ľubotín, poskytne dočasnú návratnú finančnú výpomoc Základnej... |
Základná škola s materskou školou Ľubotín |
|
40 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10-2022_FD |
4.11.2022 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac október 2022 |
Počet faktúr celkom: 35 |
|
39 803,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10_2024_FD |
5.11.2024 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac oktbóber 2024 |
Počet faktúr: 41 |
|
37 645,64 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2025014 |
7.3.2025 |
Preprava a nakladanie s komunálnym odpadom. |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa |
53538773 |
37 266,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11_2023_FD |
4.12.2023 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2023 |
Počet faktúr: 37 |
|
37 173,16 EUR |
Detail |
Zmluva Úverová |
04-10-2023 |
10.10.2023 |
Zmluva o termínovanom úvere č.1162/2023/UZ |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
36 200,00 EUR |
Detail |
Zmluva Úverová |
04-12-2017 |
19.12.2017 |
Úver na financovanie oprávnených nákladov mikroprojektu: "Spoznajme kultúrne a prírodné... |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
36 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11-2022_FD |
7.12.2022 |
Prehľad došlých faktúr za mesiac november 2022 |
Počet faktúr celkom: 35 |
|
35 989,33 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10-10-2015 |
30.12.2015 |
Kompletizácia multifunkčného ihriska – stavebno-inštalačné a dokončovanie práce. |
PESMENPOL spol. s r.o. |
|
35 988,41 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
04-10-2014 |
14.10.2014 |
Realizácia diela na predmet zákazky: „Chodník pri ceste I/68 v obci Ľubotín“ |
CESTY MOSTY, s.r.o. |
47 590 807 |
35 760,00 EUR |