Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská SAP 10000104105-3489 7.11.2014 Oprava miestnej komunikácie - ul. Jarková Skanska SK a.s. 316117888  35 760,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská SAP 10000104296-3489 7.11.2014 Rekonštrukcia časti ulice Na rovni Skanska SK a.s. 316117888  35 298,04 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská SAP 10000104648-3489 12.11.2014 Úprava miestnych komunikácií a spevnených plôch Skanska SK a.s. 316117888  35 253,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 05-2022_FD 15.6.2022 Prehľad došlých faktúr za mesiac máj 2022 Počet faktúr celkom:28   34 793,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1-7-2015 15.7.2015 „Rozšírenie objektu špecializovaných učební ZŠ s MŠ Ľubotín o zariadenia pre šport a... ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 36 168 335   34 501,97 EUR 
Detail Faktúra došlá FD 12_2021 24.1.2022 Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2021 Počet faktúr celkom: 45   34 267,29 EUR 
Detail Faktúra došlá 04_2025_FD 2.5.2025 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2025 Počet faktúr: 37   33 470,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 12_2024_FD 23.1.2025 Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2024 Počet faktúr: 53   32 976,73 EUR 
Detail Faktúra došlá 08_2021-FD 21.10.2021 Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2021 Počet faktúr celkom: 34   32 293,10 EUR 
Detail Zmluva Dotačná MULUDU-01-2014 16.5.2014 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Partnermi pri použití finančného... Obec Dubovica 00326992  31 530,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 04_2023_FD 5.5.2023 Prehľad došlých faktúr za mesiac apríl 2023 Počet faktúr celkom: 36   31 073,89 EUR 
Detail Zmluva - dodatok 08-03-2025 31.3.2025 Zmena článku V. pôvodnej zmluvy z odňa 19.03.2024. SIMA plus Krompachy s.r.o. 47426136  30 847,01 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 03-03-2024 19.3.2024 Rekonštrukcia zábradlia v polyfunkčnom centre Ľubotín SIMA plus Krompachy, s.r.o. 47426136  30 094,64 EUR 
Detail Zmluva Úverová č. 718-2012-UZ 16.7.2012 Úver na prefinancovanie projektu "Komplexná rekonštrukcia zdravotného strediska" Všeobecná úverová banka, a.s. 31320155  30 000,00 EUR 
Detail Zmluva Iná 07-10-2020 12.10.2020 Návratná finančná výpomoc poskytovanej zákona č. 523-2004 Z.z Ministerstvo financií Slovenskej republiky 00151742  29 709,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 02_2024_FD 4.3.2024 Prehľad došlých faktúr za mesiac február 2024 Počet faktúr: 41   29 307,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 07_2024_FD 5.8.2024 Prehľad došlých faktúr za mesiac júl 2024 Počet faktúr: 39   28 861,07 EUR 
Detail Faktúra došlá 12/2019 21.2.2020 Prehľad došlých faktúr za mesiac december 2019. Počet faktúr celkom: 34   28 342,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 08_2023_FD 19.9.2023 Prehľad došlých faktúr za mesiac august 2023 Počet faktúr celkom: 41   27 969,34 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8-11-2019 9.12.2019 Činnosť stavebného dozoru v zmysle stavebného zákona na stavbe: ČOV a Kanalizácia Ľubotín... Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX 10770879  27 780,00 EUR 
  • www.vku-mapy.sk/online-mapa/lubotin-a-okolie-turisticka-mapa-katastra-obce
  • mobec.sk/lubotin#base
  • www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka
  • www.naturpack.sk/sluzby/verejnost
Nastavenia cookies